老师 3月份有一张票已经勾选抵扣的,4月份开红冲了,我4月份需要做什么?做分录把那张发票进项转出吗?然后4月份的增值税加上这笔转出的税金吗?

心灵美的柠檬
于2023-04-26 13:05 发布 1076次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
这个是要用应交增值税_已交税金
2022-09-20 17:25:20
可以的,可以这么做的。
2023-01-31 16:08:06
你好; 你还要做; 进项税和 销项税要做结转的 ; 你这个缴纳分录不对哦 ; 你销项税是好多 了进项税好多的
2023-06-15 13:37:39
学员您好,您的这个转出增值税的分录是错误的,应该是
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-04-04 10:29:20
你好,可以结转,要不会一直挂着。
2024-03-14 13:43:03
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