送心意

dizzy老师

职称注册会计师专业阶段

2022-04-04 10:29

学员您好,您的这个转出增值税的分录是错误的,应该是
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

HAO 追问

2022-04-04 10:46

录入这个凭证后,意思是还有3030.54的增值税没有交吗,

dizzy老师 解答

2022-04-04 10:58

就是还有多少税没交你得看销项和进项的差额,这上面我看不到

HAO 追问

2022-04-04 11:02

现在是这样的了,再怎么处理了

dizzy老师 解答

2022-04-04 11:06

你要不把之前的凭证修改了,进项和销项的科目的金额不要动,只转出差额即可

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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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