送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-23 09:59

你好,当时分录怎么做的?

传统的小懒猪 追问

2022-09-23 10:02

当时做的是
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税--进项税额
贷:应付账款

郭老师 解答

2022-09-23 10:03

借应付账款,
借主营业务成本负数,
贷应交税费、应交增值税进项转出。

传统的小懒猪 追问

2022-09-23 10:04

进项税已经结转了也没关系吗。直接用进项税转出科目?

郭老师 解答

2022-09-23 10:06

对的,是的,是这么做。

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相关问题讨论
你好,当时分录怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
你好,需要的比如购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-09-23 10:10:25
收到红字发票借应付贷库存商品,应交税费-进项转出 借进项转出贷转出未交增值税 附表二进项转出
2019-05-09 10:53:21
同学,你好 不能抵扣
2023-12-04 11:05:08
上月借方进项,这月贷方进项是吗 上月的结转到转出未交增值税是不,这月借进项贷转出未交增值税
2019-05-09 12:37:12
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