送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-23 09:59

你好,当时分录怎么做的?

传统的小懒猪 追问

2022-09-23 10:02

当时做的是
借:主营业务成本
应交税费-应交增值税--进项税额
贷:应付账款

郭老师 解答

2022-09-23 10:03

借应付账款,
借主营业务成本负数,
贷应交税费、应交增值税进项转出。

传统的小懒猪 追问

2022-09-23 10:04

进项税已经结转了也没关系吗。直接用进项税转出科目?

郭老师 解答

2022-09-23 10:06

对的,是的,是这么做。

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相关问题讨论
你好,当时分录怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
你好,需要的比如购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-09-23 10:10:25
同学,你好 不能抵扣
2023-12-04 11:05:08
您好,已抵扣的进项税在附表二第20行做进项转出 借主营业务成本-10 贷:进项转出 2 应付账款 -12
2024-06-26 14:58:33
你好,同学 后期还会再开发票吗,
2023-12-07 13:59:40
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