老师 因为上月没有开票,但是有笔进项发票被供应商红冲了,我勾选了一笔6000元的进项发票去和这笔进项转出对冲,还有几百块作为留抵。请问,这样应该怎么写结转和留抵的分录
Gu
于2025-08-22 09:51 发布 21次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-08-22 09:51
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13

建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42

你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31

您好
请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14

你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
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