老师,进项税开的不规范,我们让对方红冲重新开了,但是发票已经认证抵扣了,这个月入账,冲上个月的分录负数,再做一笔正数分录。等报3月份增值税得时候,还需要把负数的进项票转出吗。因为冲了一笔又开了一笔相同金额的

忧伤的豌豆
于2022-03-18 11:23 发布 1338次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-18 11:23
同学你好
这个需要转出的
相关问题讨论
同学你好
这个需要转出的
2022-03-18 11:23:52
你好,学员,抵扣的话,不用额外做分录的
2022-05-14 20:00:19
您好,这个是这样的 你好!你4月有没有做分录,正常是放在4月,借原材料等 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等
5月借应交税费—应交增值税—进项税额 贷 应交税费—应交增值税—待认证进项税
2022-05-14 19:56:10
同学,你好
专票的吗
2022-12-21 13:57:09
您好
专票
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
普通发票
借:原材料等
贷:银行存款等
2022-03-09 09:45:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



忧伤的豌豆 追问
2022-03-18 11:25
朴老师 解答
2022-03-18 11:35