上个月做账,没收到发票,计提了报销 借:费用 贷其他应付,本月收到发票+银行付款了,怎么做账

岁禾
于2022-08-12 09:52 发布 590次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
把之前的费用冲销,再按照收到发票的做。
2022-08-12 09:52:49
你好 实际三个月的房租是上月开始的吗?10-12月吗?
2019-11-26 20:11:34
你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
一、 员工借支支付水电费,收钱
借:银行存款
贷:其他应收款——XX个人
二、付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
三、收到发票做费用
借:管理费用
贷:其他应付款
2017-09-04 14:23:15
7月到票,应该是,借销售费用,应交税费 贷:其他应付款
2018-08-02 14:00:00
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