老师,你好,当月购买1千多元的办公家电,已付款,要次月才能收到专用发票,请问当月和次月的会计分录怎么做?
海燕
于2022-06-14 14:43 发布 700次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借预付账款贷银行存款,
借管理费用
应交税费,应交增值税进项
贷银行存款。
2022-06-14 14:44:08
直接按收到的材料金额入账
2021-03-19 10:47:56
你好
当月暂估入库
借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估
次月根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;预付账款
2020-01-08 10:55:50
首先,当月应在会计分录中做出“预付款”的分录,即将采购款由应付款账户转入现金账户;下月收到发票时,应在会计分录中登记“购买商品”,即从现金账户支出,同时在应付款账户中核销预付款。
2023-03-14 09:48:17
发票金额,和之前入账的金额一致吗
2022-05-30 17:41:54
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