送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:26

你好 借原材料 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 发票次月能确定拿回来 就把发票附本月的凭证后面

小游 追问

2019-10-18 14:43

如果是几笔呢?比如,1月付款报销50元,2月付款报销50元,3月付款报销50元,4月收到发票,发票是放在哪个月份凭证后面?还有,收到发票的时候不用做账吗?因为有供应商需要累计到一定金额才给我开票的。

meizi老师 解答

2019-10-18 14:45

发票放在1月里面 如果实际是1月收到了材料了  2月和3月就用发票复印件就行了

小游 追问

2019-10-18 14:48

您好,如果是专票呢?我四月可能进项抵扣

meizi老师 解答

2019-10-18 14:52

你好   专票的话 那你就要1月做暂估 做材料   然后挂其他应付款   报销的时候做支付分录。然后4月冲暂估 然后做进项税体现出来

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相关问题讨论
你好 借原材料 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 发票次月能确定拿回来 就把发票附本月的凭证后面
2019-10-18 14:26:22
你好,报销的时候,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2019-09-07 10:42:51
同学你好,借:原材料 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:应付账款
2019-07-04 18:38:36
收到发票,,,只是借原材料 应交税费----应交增值税---进项税额 贷应付账款---XX供应商 你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来 但完整的分录不应该你所述的这样写的 正确的是 冲原来的暂估 借原材料----XX材料(暂估) 红字 贷应付账款---暂估 红字 红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,, 再重入发票上的 借 原材料---XX材料 应交税费----应交增值税(进项) 贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22 10:42:52
收到发票,,,只是借原材料 应交税费----应交增值税---进项税额 贷应付账款---XX供应商 你所问的分录,应该先前已经暂估进账,后面发票才收回来 但完整的分录不应该你所述的这样写的 正确的是 冲原来的暂估 借原材料----XX材料(暂估) 红字 贷应付账款---暂估 红字 红字的意思就是把先前暂估的账冲掉,, 再重入发票上的 借 原材料---XX材料 应交税费----应交增值税(进项) 贷应付账款-----XX供应商
2016-01-22 10:42:47
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