送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-07 16:26

你好,账上需要做无票收入,借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项

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相关问题讨论
你好,账上需要做无票收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-06-07 16:26:11
你好对的 未开具发票填写负数 开具的发票填写正数
2022-07-09 15:19:10
你好,这个月红冲了,需要进项转出,不会有留底的。
2023-09-27 09:17:53
你好,比如不含税金额入了管理费用。现在做借:管理费用贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-06-11 17:44:43
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-05-03 11:49:49
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