上月进项留抵,退回留抵款。税管员要增加未开票收入,已申报。现在账面上跟申报表收入不平,这个月要调整,会计分录怎么做?

嘻嘻
于2022-06-07 16:09 发布 591次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,账上需要做无票收入,借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2022-06-07 16:26:11
你好
免抵退应退税额在主表第15行列示(一般是自动的,数据自己生成的)
账务处理分录
借:其他应收款——应收出口退税款
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2018-08-03 18:30:31
你这个1月认证这个没有申报进去吗??这个本期认证本期申报抵扣填写,主表会自动留底,没有申报,这个需要联系供应商给你们重新开发票了,你这边开 红字信息表之后发给对方开红字发票
2020-05-19 09:32:01
你好
尽量去查一下,实在查不出来,调整一笔,列入营业外收入!
2019-01-24 12:00:36
你好!
需要查一下,差异原因,再调账
2020-04-21 10:38:55
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