老师,公司现在收到税务通知,发现有一张进项发票已经在2023年抵扣了,现在这张异常发票出现异常了,那么现在我们公司应该怎样处理?会计分录怎么做,是这个月就要做吗?下个月申报纳税的时候是要在增值税申报表上面填写进项转出的金额吗?申报转出后,还要做会计分录入账吗?
静候花开666
于2025-06-20 11:38 发布 76次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-06-20 11:41
同学,你好
看通知,是让你进项税额转出吗?
是的话
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
然后申报表做进项税额转出
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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