这个月收到一张异常凭证通知,是2022年4月已经认证过的发票,现在纳税申报做转出,会计分录怎么做?账上有留抵不需要再交增值税。

勤奋的芹菜
于2024-06-11 17:42 发布 326次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-06-11 17:44
你好,比如不含税金额入了管理费用。现在做借:管理费用贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学你好
销项进项结转不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好
价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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