送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-07 11:22

同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:26

还是只是管理费用用负数,其他应付款走借方?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:36

同学,你好
都是负数

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:45

为什么不是用进项转出科目在贷方?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:50

同学,你好
因为开具红字发票

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:54

那不用负数,直接做相反分录可以吗?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:55

同学,你好
最好用负数

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相关问题讨论
同学,你好 收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
是第2个分录,因为已经勾选认证
2025-07-25 11:15:27
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
分录正确的,只是增值税你是怎么计算出来的?
2026-04-09 09:50:15
您好,是的,分录是这样做的
2022-02-22 09:32:36
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