送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-07 11:22

同学,你好
收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:26

还是只是管理费用用负数,其他应付款走借方?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:36

同学,你好
都是负数

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:45

为什么不是用进项转出科目在贷方?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:50

同学,你好
因为开具红字发票

水中的小鸟 追问

2022-06-07 11:54

那不用负数,直接做相反分录可以吗?

小菲老师 解答

2022-06-07 11:55

同学,你好
最好用负数

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相关问题讨论
同学,你好 收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
你好,都是可以的,你可以选择一种做
2020-07-06 16:24:19
您好 6月份的红字发票做一份跟5月份相同的红字分录 然后正确的发票再做一份蓝字分录
2019-07-02 09:42:36
可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,退还时不退还增值税
2021-07-30 18:41:29
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