送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-20 14:52

1、红字冲去年旧票
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整 — 管理费用
贷:应交税费 — 应交增值税进项税额转出
2、重新开具新票入账
借:以前年度损益调整 — 管理费用
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款

朱红蕾 追问

2026-04-20 14:55

那2025年汇算清缴不用调增出来的吧?

朴老师 解答

2026-04-20 14:56

同学你好
是的
这个不需要的

朱红蕾 追问

2026-04-20 14:59

为啥是不需要的,因为是红冲再重开,还是在汇算清缴前红冲再重开取得发票?

朴老师 解答

2026-04-20 15:00

这个没有影响损益呢

朱红蕾 追问

2026-04-20 15:08

26年把25年发票不是红冲掉了,然后,2026又重开

朴老师 解答

2026-04-20 15:11

你是在今年的账套里红冲再做蓝字发票的分录的,这样既不影响去年的损益也不影响今年的损益
这个就是暂估的目的
不需要调增

朱红蕾 追问

2026-04-20 15:15

那我可以直接红字管理费用吗?不通过利润分配,没有以前年度损益调整这个科目啊?

朴老师 解答

2026-04-20 15:19

同学你好
这个可以的

朱红蕾 追问

2026-04-20 15:21

我这不是暂估啊,就是正常的保险发票啊

朴老师 解答

2026-04-20 15:24

那你这个也不需要调增呀,发票收到了

朱红蕾 追问

2026-04-20 15:25

红冲跟重开的金额不是一样的,新开发票金额小于红冲发票金额,我就红冲之前相反分录,然后再做一笔新开票的分录,这样可以吗?

朴老师 解答

2026-04-20 15:29

这个可以的
金额不大没事
不用调增

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同学,你好 收到一张红字发票,之前分录做负数分录就可以
2022-06-07 11:22:07
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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2025-05-13 07:25:31
1、红字冲去年旧票 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 — 管理费用 贷:应交税费 — 应交增值税进项税额转出 2、重新开具新票入账 借:以前年度损益调整 — 管理费用 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2026-04-20 14:52:08
可以的,可以这么做的,但是你注意一下,你这个待认证应该是二级科目。
2023-03-23 10:32:34
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