老师你好,是一般纳税人公司,使用金蝶进销存软件,销 问
您好,意思是收到货了,只是没收到发票,是吧 答
原来卖的一台机床退回来了,现在加点成本卖给了其 问
您好,把前面退回来的收入和成本都红冲掉,再在再确认收入和结转成本,买来是多少你结转多少就可以 答
你好老师,社保客缴端上一年工资是4308,现在补缴社 问
你好,缴费基数肯定是需要重新调整 答
老师好,请问租车需要计提吗 问
你好租车需要按月计提租赁费 答
老师,使用权资产计提折旧的会计分录怎么做 问
你好,借:制造费用(车间使用) 管理费用(办公室使用) 销售费用(销售部门) 贷:使用权资产累计折旧 答


2020年度城建税少计提了一笔(当时已交税),现在发现应交税金借方余额。如何调账做分录把账做平?
答: 您好 做补计提分录就可以了
计提城建税时多提了1分钱,账上怎么调整?计提时:借:税金及附加 贷:应交税费--城建税
答: 计提时:借:税金及附加 100.01 贷:应交税费--城建税 100.01 缴纳时:借:应交税费--城建税 100 贷:银行存款100 ;借:税金及附加 -0.01 贷:应交税费--城建税 -0.01 对吧?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
看别人做的账,税金及附加下设有明细,比如交城建税,印花税,借,税金及附加-城建税,借,税金及附加-印花税,贷,银行存款,可是我都是借,应交税费-城建税,借,应交税费-印花税,贷,银行存款,哪种做账发法是对的
答: 你好,需要先计提,然后通过应交税费下面设置相应明细 借;税金及附加 贷;应交税费——某某税费 借;应交税费——某某税费 贷;银行存款








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bamboo老师 解答
2022-05-30 20:03
bamboo老师 解答
2022-05-30 20:05
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2022-05-30 20:26
迷人的眼睛 追问
2022-05-30 20:02
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2022-05-30 20:04
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2022-05-30 20:23