老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 这样吗?
答: 同学你好 对的 是这样的
计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 那我之前计提费用时 贷的是 应付账款 需要冲掉重新再做吗
答: 你好,不用的暂估和发票一致的,可以不用调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
答: 借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 分录对的










粤公网安备 44030502000945号


