老师您好!我公司生产企业上个月有一个外购商品直接出口的报关单,我当时增值税申报的免税,进项税做了转出,其中一个图片中申报业务是空白的,在出口免抵退申报页面还有这个报关单,如何处理?见下图

学堂用户_ph807735
于2026-06-01 09:24 发布 10次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-06-01 09:25
外购非视同自产出口已按免税处理、进项转出,不用再做免抵退申报,免抵退系统里的报关单可直接忽略或标记为免税业务即可
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应该在5月份申报增值税,因为根据《企业所得税暂行条例》有关规定,企业在同一纳税期(即营改增后月度纳税)内,当月收到进项发票时,已确认的进项税额须在当月同时进行申报和缴纳。因此,这家企业的增值税申报应该在4月份收到进项发票的5月份申报。
2023-03-23 09:55:01
同学你好
对的
是正常抵扣的
2022-07-15 13:52:59
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。
对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。
2025-04-08 08:02:46
你好,生产型企业退税是先申报增值税
2022-01-13 10:36:55
你好,你申报了免抵退收入都?转出的应该申报免税收入CIA可以的
2023-09-15 15:45:52
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