老师,请问我们是生产型企业,3月份报关,4月份收到进项发票,那增值税申报在几月份申报?
欣慰的向日葵
于2023-03-23 09:47 发布 430次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-23 09:55
应该在5月份申报增值税,因为根据《企业所得税暂行条例》有关规定,企业在同一纳税期(即营改增后月度纳税)内,当月收到进项发票时,已确认的进项税额须在当月同时进行申报和缴纳。因此,这家企业的增值税申报应该在4月份收到进项发票的5月份申报。
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应该在5月份申报增值税,因为根据《企业所得税暂行条例》有关规定,企业在同一纳税期(即营改增后月度纳税)内,当月收到进项发票时,已确认的进项税额须在当月同时进行申报和缴纳。因此,这家企业的增值税申报应该在4月份收到进项发票的5月份申报。
2023-03-23 09:55:01

未开具发票一栏填写负数,开发票的填写正数
2019-04-14 13:48:10

在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09

你好。3月开票的增值税,4月申报金额。3月申报的是2月的金额
2022-06-04 18:11:56

不是,需要填写,本期认证本期申报抵扣2栏才可以,不是辅导期不能填写待抵扣,
2020-03-03 09:44:37
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