老师我们公司是做污水处理的,开票开的是污水处理劳务,我们现在正在享受即征即退,我3月份申报所属期2月份的报表时,因为进项票多就会出现部分进项税留底,那我们如果下个月申请也就是在4月份申报3月份数据的时候我们也就可以免征增值税了,请问我之前2月份剩余的那部分进项票留底,以后还能用吗?
10447921@2019
于2022-03-07 20:40 发布 893次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-03-07 20:43
不行的呀,因为你免税期间的话就不能抵扣,进项之前你留底的就不能抵扣。
相关问题讨论

你好,此问题已经给予回复
2019-03-01 21:12:52

不行的呀,因为你免税期间的话就不能抵扣,进项之前你留底的就不能抵扣。
2022-03-07 20:43:21

你好,加计抵减的金额填在附表四第6栏第2列
2020-02-17 11:11:24

出口退税进项填在附表2的26行和35行,勾选多少金额填写多少金额
2019-02-18 14:36:09

你好,在减免表中免税栏填写应免税金额就可以。谢谢
2020-02-26 03:29:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
10447921@2019 追问
2022-03-07 20:46
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 20:46
10447921@2019 追问
2022-03-07 20:47
10447921@2019 追问
2022-03-07 20:49
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 20:57
10447921@2019 追问
2022-03-07 20:58
10447921@2019 追问
2022-03-07 20:59
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 20:59
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 20:59
10447921@2019 追问
2022-03-07 21:00
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 21:01
10447921@2019 追问
2022-03-07 21:02
陈诗晗老师 解答
2022-03-07 21:04