计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 那我之前计提费用时 贷的是 应付账款 需要冲掉重新再做吗

欣欣子
于2022-05-20 16:45 发布 1674次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
你好 你先付款出去 借预付账款 贷银行存款 没用过的话 做借银行存款 贷预付账款 对的中间发生的收取的服务费等计入收入即可
2019-06-17 10:37:23
你好,不用的暂估和发票一致的,可以不用调整。
2022-05-20 16:46:47
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