计提费用时 借:管理费用 贷:其他应付款 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 有发票时 借:预付账款 贷:其他应付款 那我之前计提费用时 贷的是 应付账款 需要冲掉重新再做吗

欣欣子
于2022-05-20 16:45 发布 1615次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
你好,不用的暂估和发票一致的,可以不用调整。
2022-05-20 16:46:47
你好,暂估和发票一致的,可以不用的。
2022-05-20 16:37:56
您好,同学,通过其他应付款
2023-12-27 15:11:30
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