老师,请教一下,6月份代扣代缴个人所税,但是6月份又 问
同学,你好 你没有发工资,就不应该申报个税。 现在你申报个税了,那就会有科目挂着,这个之后发工资,就会平了 答
老师 预付卡怎么账务处理 问
借:预付账款 贷:银行存款 答
我们单位有个员工他的所有银行卡冻结收不了工资, 问
同学,你好 现金发放 答
老师,你好,我公司收到一张加油的专票,税号是对的,公 问
这张发票,不能抵扣增值税 答
老师,我想 问一下,我公司没有核定印花税税种,为什么 问
同学,你好 你有这个征税范围,就要缴纳印花税。 你没有核定的话,是你核定不及时 答

老师好,金碟做账,上个月已经结账,报表也已出,发现凭证做错。之前做的分录是:借:银行存款7万,贷:预付账款7万。正确应该是要做借:银行存款7万,贷:其他应付款7万,要怎么调账?
答: 你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
老师 我的往来账过渡预付账款科目6月:收票85000,付款51000,挂账34000借:工程施工85000贷: 预付账款51000预付账款34000 借:预付账款51000 贷:银行存款510007月结算,扣下保证金借:预付账款34000贷:银行存款29750 其他应付款4250这样过渡的预付账款金额为:85000,而实际付款80750,差异4250,为质保金。我怎么调整分录,使预付账款的往来账金额=实际付款金额?
答: 您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!您看我这样做对不对哈 银行付租金的时候A公司 我是这么做的 借: 其他应付款--A 贷: 银行存款 现在我收到A公司的发票 我是这么做的 借:预付账款--租金A公司 贷:其他应付款--A公司
答: 你好,租金是几月份开始的


刘梅 追问
2021-09-16 16:09
冉老师 解答
2021-09-16 16:24