老师您好,公司员工代收货款,分录:借银行存款贷:其他应付款,给上游是借:预付账款 贷:银行存款 月底,怎样把员工代收的货款冲点,分录怎样写

春暖花开
于2019-07-20 20:55 发布 2001次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-20 20:59
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
相关问题讨论
你好,支付直接借其他应付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
什么维护费?是金税盘费用吗?
2020-05-26 10:46:14
你好,你这个账最终就只剩质保金没有付了,这个账不需要调整呀。你这里预付账款的借方就是实际应付账款的金额。
2019-08-09 14:46:13
你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58
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