老师您好,公司员工代收货款,分录:借银行存款贷:其他应付款,给上游是借:预付账款 贷:银行存款 月底,怎样把员工代收的货款冲点,分录怎样写
春暖花开
于2019-07-20 20:55 发布 1971次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-20 20:59
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
相关问题讨论

你好,可以直接调整科目,把预付账款调到其他应付款。
2021-05-20 16:38:58

您好,您因为是质保金抵往来款了,才会不一致的,除非是您保证金先做收会,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37

你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52

质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
2019-08-09 15:00:50

你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
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