送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-05-29 14:17

您好,你是调增收入了吗?

魁梧的路人 追问

2026-05-29 14:19

对,专管员说我们25年缴纳的所得税少,让做一些无票收入,我就想问问在哪个表调增不涉及增值税

刘艳红老师 解答

2026-05-29 14:20

这个你要更正最后一个月的增值税收入,这个要交增值税的

魁梧的路人 追问

2026-05-29 14:22

本来汇算清缴我们是要退所得税的,但是专管员说我们交的少,还要补交一部分所得税,就想问问怎么操作不涉及增值税

刘艳红老师 解答

2026-05-29 14:27

你调增成本就可以了,不要动收入

魁梧的路人 追问

2026-05-29 14:29

调增成本不就成了成本多,收入少了吗,我怎么有点不明白啊,老师,请明示

刘艳红老师 解答

2026-05-29 14:43

这个调增成本的意思是账上是做账了,税收不允许抵扣,所以就要调增,是这个意思

魁梧的路人 追问

2026-05-29 14:47

哦,貌似明白了,谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-05-29 14:47

好的,好的,明白了就好

上传图片  
相关问题讨论
这个谈不上纳税调增调减,本身就是要计入应纳税所得额的。
2020-05-23 11:44:01
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
你把握一个原则:计提的减值损失是不能税前扣除的,只有在发生当年才能扣除。
2022-05-19 10:23:34
到税务局申请 税务局会发内部汇算清缴表格给12张 把所有表格填写完毕 后 会在90天内由专人对你所填表格中 收入 和成本等项目进行核实 清算
2022-03-11 18:21:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...