送心意

玲老师

职称会计师

2022-05-20 10:18

付款时做预付账款。然后按照租赁期开始按月分摊。后面回来发票贴到前面凭证,后面就行。

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相关问题讨论
付款时做预付账款。然后按照租赁期开始按月分摊。后面回来发票贴到前面凭证,后面就行。
2022-05-20 10:18:46
你好,先挂其他应付款,然后每个月摊销费用,来了发票之后挂待摊费用冲其他应付款
2022-05-20 11:35:39
学员你好,如果没有计提,等发票到了一次性计入费用 借:管理费用等 贷:应付账款
2022-10-31 10:12:07
你好,按实际支付金额做账 借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000 每月摊销 借管理费用  贷预付账款
2022-04-06 10:55:20
你好;  正常先去做账; 然后收到 后 去做补助收入 ;在去冲 费用 
2023-02-03 10:11:53
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