送心意

赵老师

职称中级会计师

2017-01-09 14:50

每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示

赵老师 解答

2017-01-09 19:20

没有收到发票计提时借:借:制造费用-租赁   贷:其他应付款 -预提房租 
收到发票 借:其他应付款 -预提房租 应交税费-应交增值税-进项税  贷:其他应付款-

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相关问题讨论
没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。
2022-01-28 15:15:05
你好,应该把这个长期待摊费用改成预付账款。
2022-03-04 10:31:27
你好,可以的,但是这个长期待摊费用是一年以上的,你可以直接放到其他应收款或者是其他应付款了。
2022-04-08 15:13:59
你好  先记入长期待摊费用装修费,再补记分摊之前月份的装修费记入制造费用 这样做 
2022-03-16 10:04:30
你好 记长摊,按月分到制造费用 
2022-05-06 10:20:06
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