老师,我们公司支付了一年的房租(车间员工住房),并取得发票,我借:长期待摊费用,贷:银行存款,之后每个月计提:借:制造费用,贷:长期待摊费用,这个分录对不对
Zero
于2022-03-04 10:27 发布 971次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-04 10:31
你好,应该把这个长期待摊费用改成预付账款。
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你好,应该把这个长期待摊费用改成预付账款。
2022-03-04 10:31:27
老师那现在怎么弄,我现在进了长期待摊费用要冲掉吗
2024-06-12 15:47:34
该怎么做呢?
2023-09-19 16:27:31
现在的情况是票到了,也支付了,是像上面那样做吗
2022-01-28 15:23:59
这个是次月开始摊销
2023-03-10 10:13:33
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