送心意

夏天老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-05-20 11:35

你好,先挂其他应付款,然后每个月摊销费用,来了发票之后挂待摊费用冲其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好,先挂其他应付款,然后每个月摊销费用,来了发票之后挂待摊费用冲其他应付款
2022-05-20 11:35:39
付款时做预付账款。然后按照租赁期开始按月分摊。后面回来发票贴到前面凭证,后面就行。
2022-05-20 10:18:46
借预付账款贷银行存款28000。
2022-04-01 16:01:06
每月都会摊销14722.现在收到发票是这样的,如图所示
2017-01-09 14:50:50
你好,按实际支付金额做账 借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000 每月摊销 借管理费用  贷预付账款
2022-04-06 10:55:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...