送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-05-18 18:06

那你要反冲之前那两笔凭证的
借,以前年度损益调整,负数,贷,应付职工薪酬,负数
借,应付职工薪酬 负数,贷,其他应收款-法人 负数

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-05-19 09:25

如果没跨年就可以年末直接红冲负数,不用用以前年度损益调整对吧

辜老师 解答

2022-05-19 10:07

是的,你的理解是对的

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那你要反冲之前那两笔凭证的 借,以前年度损益调整,负数,贷,应付职工薪酬,负数 借,应付职工薪酬 负数,贷,其他应收款-法人 负数
2022-05-18 18:06:46
你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好 预付工资是第一种 借支是第二种
2022-01-11 20:44:15
你好,计提工资:借:管理费用等   贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬    贷:其他应付款-代收代付款 借:其他应付款-代收代付款   贷:银行存款
2022-09-23 15:48:46
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