老师你好,我发现去年账有两笔多余的,刚开始做的是借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-法人,(其实就是没发工资的)后来换会计她直接一次性发了那个员工6个月的工资,借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款(公账账号),那之前那个会计做的管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-法人,(其实就是没发工资的)应该红冲,但是跨年了2022年我现在可以直接红字分录冲销吗还是要怎么做分录

芣説芣想芣惦汜
于2022-05-18 17:36 发布 943次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-05-18 18:06
那你要反冲之前那两笔凭证的
借,以前年度损益调整,负数,贷,应付职工薪酬,负数
借,应付职工薪酬 负数,贷,其他应收款-法人 负数
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那你要反冲之前那两笔凭证的
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2022-05-18 18:06:46
你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
2021-03-04 15:44:08
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好
预付工资是第一种
借支是第二种
2022-01-11 20:44:15
你好,计提工资:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-代收代付款
借:其他应付款-代收代付款 贷:银行存款
2022-09-23 15:48:46
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2022-05-19 09:25
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2022-05-19 10:07