老师你好,我发现去年账有两笔多余的,刚开始做的是借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-法人,(其实就是没发工资的)后来换会计她直接一次性发了那个员工6个月的工资,借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款(公账账号),那之前那个会计做的管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-法人,(其实就是没发工资的)应该红冲,但是跨年了2022年我现在可以直接红字分录冲销吗还是要怎么做分录
芣説芣想芣惦汜
于2022-05-18 17:36 发布 798次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-05-18 18:06
那你要反冲之前那两笔凭证的
借,以前年度损益调整,负数,贷,应付职工薪酬,负数
借,应付职工薪酬 负数,贷,其他应收款-法人 负数
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那你要反冲之前那两笔凭证的
借,以前年度损益调整,负数,贷,应付职工薪酬,负数
借,应付职工薪酬 负数,贷,其他应收款-法人 负数
2022-05-18 18:06:46

借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

代扣时,就是计入其他应收款,直接冲销其他应收款,少付银行存款。
2020-04-06 11:26:03

代扣的职工薪酬?什么意思
2020-04-06 10:55:25

你好,缴社保费时,借其他应收款(个人),应付职工薪酬一社保费(公司负担),贷银行存款
2018-11-07 22:31:31
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2022-05-19 09:25
辜老师 解答
2022-05-19 10:07