请问,如果去年暂估的款项,到今年5月31号之前还没有收到发票应该怎么处理,需要做账务处理吗,账务处理做在哪个月

安朵^O^
于2022-05-05 14:17 发布 1338次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,如果有实际业务的账务处理,不用做汇算清缴调增就可以的。
2022-05-05 14:19:23
同学你好
你是什么时候申报汇算清缴的呢
2024-05-06 11:51:48
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
同学你好
你可以21年先暂估
然后收到发票的时候冲减暂估的
2022-01-10 09:49:24
比如购买货物的借库存商品,应交税费,待认证贷,银行存款。
2022-01-27 17:18:19
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