请问,如果去年暂估的款项,到今年5月31号之前还没有收到发票应该怎么处理,需要做账务处理吗,账务处理做在哪个月

安朵^O^
于2022-05-05 14:17 发布 1366次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,如果有实际业务的账务处理,不用做汇算清缴调增就可以的。
2022-05-05 14:19:23
同学你好
你是什么时候申报汇算清缴的呢
2024-05-06 11:51:48
同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
2019-05-09 15:10:34
同学你好
你可以21年先暂估
然后收到发票的时候冲减暂估的
2022-01-10 09:49:24
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