送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-09 15:10

工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税

22年注会协议班 朱陈诚 追问

2019-05-09 15:21

3月的增值税专用发票没有认证,也要做账务处理吗?可是还没收到发票啊,红冲上月开错的销项发票,计提工资的。

江老师 解答

2019-05-09 15:23

3月专用发票没有认证,如果是货物到了,需要暂估入库。不然库存就对不上。

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新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
你好, 红冲后对方重新开了一张正确的 冲减进项税额就可以了 去年的分录是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
您填写红字信息表。您填写红字信息表,然后服表二做红字发票进项转出。 做账原来相反的分录。
2022-01-14 10:08:27
如果单位收到已认证的发票被红冲,账务处理如下: 一、收到红字发票时 做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录: 假设原来购入原材料,会计分录为: 借:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 现在收到红字发票,冲账分录为: 借:应付账款 贷:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 二、申报增值税时 在增值税纳税申报表附列资料(二)中,将红字发票对应的进项税额做转出处理
2024-10-28 12:53:12
你好,如果没有做账报税的话,这个是需要退还给对方。
2022-01-06 11:28:22
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