工资的账务处理?红冲发票的账务处理,还有暂估入库的账务处理。提前暂估入库了,收到发票后的账务处理,3月份的发票,4月份才认证,账务处理应该在几月份?

22年注会协议班 朱陈诚
于2019-05-09 15:07 发布 1275次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-09 15:10
工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
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新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
你好,
红冲后对方重新开了一张正确的
冲减进项税额就可以了
去年的分录是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
您填写红字信息表。您填写红字信息表,然后服表二做红字发票进项转出。
做账原来相反的分录。
2022-01-14 10:08:27
如果单位收到已认证的发票被红冲,账务处理如下:
一、收到红字发票时
做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录:
假设原来购入原材料,会计分录为:
借:原材料
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
现在收到红字发票,冲账分录为:
借:应付账款
贷:原材料
应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)
二、申报增值税时
在增值税纳税申报表附列资料(二)中,将红字发票对应的进项税额做转出处理
2024-10-28 12:53:12
你好,如果没有做账报税的话,这个是需要退还给对方。
2022-01-06 11:28:22
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2019-05-09 15:21
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2019-05-09 15:23