你好,老师,这是我做的工资 社保的分录,我总感觉不对,您给看看 计提工资:借管理费用,贷 应付职工薪酬 公司交保险时:借管理费用 借 其他应收款 代缴个人部分,贷:银行存款 我总感觉,我管理费用记多了,计提工资 时包含保险,我没有单独计提保险费用

天青色等烟雨
于2022-04-22 16:17 发布 1854次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-04-22 16:19
你好!你这个要做清楚二级科目就好了
你计提了,交的时候不用再入管理费用
相关问题讨论
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
对的。
2017-05-15 20:36:13
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好,企业计提本月员工工资时:
借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入对应科目)
贷:应付职工薪酬——应付职工工资
企业发放员工工资时:
借:应付职工薪酬——应付职工工资
贷:银行存款(或库存现金)
其他应收款——社保费(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
2024-11-16 16:24:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



天青色等烟雨 追问
2022-04-22 16:26
宋生老师 解答
2022-04-22 16:28
天青色等烟雨 追问
2022-04-22 16:39
宋生老师 解答
2022-04-22 16:41