- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
。需要的。。把暂估的分录红冲。
2022-04-16 07:10:19
今年收到票金额都一致,这月不用在结转成本
2023-07-10 14:51:38
您好
您当时暂估了产品入账 销售了为啥不结转成本?
2019-12-25 18:33:21
你好!没有差额不用冲回
2021-01-15 14:37:54
然后你可以借应付账款暂估,贷利润分配未分配利润,这就相当于把去年的那个凭证给冲掉了,然后这个发票的话,你再借利润分配未分配利润贷应付账款。
2022-02-24 11:02:13
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