老师,我们建筑业有一些供应商开发票比较晚,比如供应商开的发票是3月份的,我这个项目要结转成本是1月份,我能不能把3月份的发票做到1月份来,这样就不要暂估入账了。这样操作有没问题呢?
鲸静
于2024-03-22 10:19 发布 175次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

今年收到票金额都一致,这月不用在结转成本
2023-07-10 14:51:38

你好,学员,冲红暂估入账分录,不需要冲回成本的
2022-12-14 09:53:24

你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-10 09:51:51

你好,暂估无误是不用的。
2016-07-04 16:57:21

你好!是的。因为本身货物就暂估了,成本跟着货物走
2017-09-08 09:58:34
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