- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
今年收到票金额都一致,这月不用在结转成本
2023-07-10 14:51:38
您好
您当时暂估了产品入账 销售了为啥不结转成本?
2019-12-25 18:33:21
你好,这种需要暂估1月份暂估,然后3月份收到了发票。红冲之前的暂估在做发票的这个发票不能提前做。
2024-03-22 10:20:47
同学你好
暂估的和收到的发票金额不一致吗
2022-04-25 15:35:13
你好,学员,冲红暂估入账分录,不需要冲回成本的
2022-12-14 09:53:24
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