送心意

文老师

职称中级职称

2022-04-12 21:20

下面的是计提,上面的是支付发放,要不然只有第一笔,这福利费就没有进费用

晨曦 追问

2022-04-12 21:22

上面那一步是已经发放出去了吗   福利费直接进应付职工薪酬不行么

文老师 解答

2022-04-12 21:34

应付职工薪酬是负债类科目,只是做了应付职工薪酬的减少,最好是先做下面一个分录,先是应付职工薪酬增加,然后再应付职工薪酬减少,这样子应付职工薪酬就平了

晨曦 追问

2022-04-12 22:00

下面这笔不是计提么,我就是不懂为什么要计提 是规定的么

文老师 解答

2022-04-12 22:14

是的,需要通过应付职工薪酬科目的

晨曦 追问

2022-04-13 08:59

我要是一个新人,我不知道都什么需要计提,老师都有什么固定需要计提的么

文老师 解答

2022-04-13 20:07

福利费,社保,公积金工资都需要计提,通过应付职工薪酬科目核算

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相关问题讨论
你好,学员,新年好 这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2018-08-27 13:27:42
你好;    这个是 含税金额的。  因为贷方是包括了含税 进项税的金额了   
2022-02-28 17:52:01
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