从仓库领用电话作为职工奖励 借应付职工薪酬2094,贷,库存商品1854应交税费进项税额转出240 借管理费用2094贷应付职工薪酬2094 老师,我怎么不懂为什么还要下面那笔,这是计提么,为什么要计提

晨曦
于2022-04-12 21:08 发布 461次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-04-12 21:20
下面的是计提,上面的是支付发放,要不然只有第一笔,这福利费就没有进费用
相关问题讨论
你好,学员,新年好
这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2018-08-27 13:27:42
你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
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