送心意

职称

2018-08-27 13:27

你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费   贷应交税费-应交增值税-进项税额转出    然后 借管理费用-福利费   贷应付职工薪酬-福利费

Sunny 追问

2018-08-27 13:35

老师,我那个税转出,税转费,不对吗?

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同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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