送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-11 15:19

你这样账是平了,申报表还是没有抵减啊

追问

2022-04-11 18:57

去年期初余额280 那今年我抵减,填发生额抵减了不行吗

家权老师 解答

2022-04-11 20:45

可以的,抵减了就把账做平就是了

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同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
你好,需要与  应交税费—未交增值税  做抵扣处理 
2023-03-09 13:15:58
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
是的,是这样做,不过这个实务中一般是借管理费用 负数不是贷管理费用 负数
2019-12-31 10:14:07
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
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