老师,防伪税控服务费280怎么做账,1.借管理费用-办公费 贷银行存款 2. 借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-办公费 第二步在什么时候做账,期末是不是要结转到未交增值税?
珊
于2022-04-12 11:25 发布 447次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-12 11:29
你好,需要抵扣的时候再做
需要结转的。
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12

平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果需要交增值税,是这么做的。
2020-04-13 12:34:26

一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款,这个未交增值税是二级科目。
2021-08-10 12:21:36
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