送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-12 11:29

你好,需要抵扣的时候再做
需要结转的。

追问

2022-04-12 11:33

如果账上一直进项多,用不着他,就一直把它放在管理费用,对吧,等有需要用这笔钱抵销项的时候再说,对吧

郭老师 解答

2022-04-12 11:34

你好是的,是这么做的。

追问

2022-04-12 11:36

但是会计学堂有老师说,第二步借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用-办公费,这一步是可以做的,做账和申报是两回事

郭老师 解答

2022-04-12 11:37

涛,不用做的,你没有抵扣,不应该做的,影响你的应交税费。

追问

2022-04-12 11:43

影响确实影响,但是这确实是企业可以少缴税的依据,放在应交税费也没什么不对,只要财务自己知道不就行了吗

郭老师 解答

2022-04-12 11:45

可以的,可以这么做的。

追问

2022-04-12 11:50

老师,咱这也是在讨论,搞清楚的话我做账放心多了

郭老师 解答

2022-04-12 11:52

你自己能清楚就可以的。

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相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果需要交增值税,是这么做的。
2020-04-13 12:34:26
一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款,这个未交增值税是二级科目。
2021-08-10 12:21:36
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