送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-09 14:03

你好,你的分录是正确的,年末结转增值税的时候结转平,都转到转出未交增值税里面。

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购买时:借:管理费用 贷:库存现金 抵税时: 借:应交税费-应交增值税(减免税 )280 贷:管理费用 280
2022-04-12 11:38:58
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
同学你好 对的 是这样的
2023-02-08 11:47:42
同学你好 这个循序对吗?谢谢!——是正确的;
2022-02-16 11:15:12
他是这样子的,这个480你可以全部抵减你后面要缴纳的税,抵减后就减少管理费用
2022-04-06 21:14:52
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