一般纳税人,当月销项2000元,进项1000元,减免税额500元,月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000元,实际只交500,这怎么做分录呢?另减免税额借:应交税费-应交增值税-减免税额贷:管理费用,明细账减免税额借方有余额,怎么平呢?

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于2018-09-20 11:09 发布 1057次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:银行存款 500 应交税费-应交增值税-减免税额500
2018-09-20 11:20:51
你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好; 借应交税费- 应交 增值税-销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税; 借 应交税费-未交增值税 贷 减免税额 就平衡了
2022-05-30 17:14:09
可以的,可以这么做的。
2022-03-31 13:47:20
对的,思路是正确 的,减免税款年末能有余额么?可以
2023-02-03 15:06:35
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