老师您好!请问买材料票据:销售单和发票,出入库单总 问
同学,你好 需要按发票重新出销售单是吗? 需要的 答
两免三减半税率是12.5%,怎么算出来的 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
一般纳税人,今天申报增值税,但是账户里面没有钱,要 问
同学,你好 设置不了,是税务局自动扣款的 答
去年发生的费用 现在做账 分录怎么做 问
你好,通过以前年度损益调整来做账 答
您好老师,请问本月采购发票下月才开,本月做暂估入 问
你好,按照不含税的金额暂估 答


老师,想问下税控盘抵减增值税,我之前做了一笔,借,应交税费-应交增值税(减免税款) 贷,管理费用 月末结转时,是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗
答: 同学你好 对的 是这样的
借:应交税费-应交增值税-减免税 280、贷:管理费用 280、减免税280借方怎么冲平
答: 购买时:借:管理费用 贷:库存现金 抵税时: 借:应交税费-应交增值税(减免税 )280 贷:管理费用 280
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,税控设备减免税款,一般纳税人享受时做分录:借:应交税金-应交增值税(减免税款),贷:管理费用,是吧,这个减免税款的科目什么时间转平呢,是次月交税时做分录:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:银行存款,这样做吗,还是月末结转未交增值税时:借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:应交税费-应交增值税(进项税额)应该在什么时间结转呢
答: 你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。










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