- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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同学你好
对的
是这样的
2023-02-08 11:47:42
购买时:借:管理费用
贷:库存现金
抵税时:
借:应交税费-应交增值税(减免税 )280
贷:管理费用 280
2022-04-12 11:38:58
你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
2022-05-10 11:37:57
你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,需要与 应交税费—未交增值税 做抵扣处理
2023-03-09 13:15:58
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