您好,请问如果一月二月的社保医疗等是2月份一起缴纳的,这个会计分录该怎么做,我正常一月份计提借:管理费用-社保,医疗保险等贷应付职工薪酬-社保,医保等, 借:管理费用贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保,医疗等 贷:库存现金 那这样的话,其他应收款是贷方余额这样行吗?
慈祥的网络
于2022-04-11 11:42 发布 2003次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-04-11 11:43
可以的,可以是贷方余额的
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
2018-10-10 14:53:22

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

你好,分录为计提工资借方:管理费用-职工薪酬贷记:应付职工薪酬-职工工资
2019-03-19 17:01:17

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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2022-04-11 12:19