送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-08 15:31

期初数据按应收账款录,后期再做调整分录

等风来 追问

2022-04-08 15:34

我的数据应该是贷方数据,但是期初上面应收只有借方,这个怎么录

文文老师 解答

2022-04-08 15:36

在贷方用负数录入数据

等风来 追问

2022-04-08 15:40

好的,谢谢老师

等风来 追问

2022-04-08 15:41

我可不可以分开比如应收账款的贷方,我把它记入预收账款的借方这样可不可以

文文老师 解答

2022-04-08 15:43

如应收账款的贷方, 把它记入预收账款的借方,可以

等风来 追问

2022-04-08 15:44

好的,谢谢老师

文文老师 解答

2022-04-08 15:48

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04
你好,要记入内账的期初的, 不开票的就按实际 收到货了就正常入库
2020-06-16 08:52:30
同学,你好 对的,可以这么调
2020-06-11 11:39:05
不需要,内账盘点做期初,按你们实际的真实做
2020-06-15 17:21:23
首先,你要仔细核实应该要调整的是那几张凭证。然后摘要要说明清楚修改哪几张凭证。 举个例子 以前 借 管理费用 贷 应付账款。实际上用现金支付。所以要这么改 借应付账款 贷 现金。就是把应收应付冲掉。 最后要核实调整后的现金和银行存款是否对上帐。
2018-09-03 19:24:16
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