老师,我们单位之前是代理记账做账的,应付账款的余额不对了,余额应该是251946.18,我今年应该怎么调整成对的余额呢?

ellenwzz
于2022-06-20 13:23 发布 666次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-20 13:31
应付账款的分录咋做的
多做的红冲
相关问题讨论
应付账款的分录咋做的
多做的红冲
2022-06-20 13:31:28
同学,你好
对的,可以这么调
2020-06-11 11:39:05
你好,应付账款是负数了,表示你提前支付的,对方应该是没有给你货物,或者是没有给你开发票,开进来之后借库存商品贷应付账款。
2024-03-01 10:35:28
首先,你要仔细核实应该要调整的是那几张凭证。然后摘要要说明清楚修改哪几张凭证。
举个例子 以前 借 管理费用 贷 应付账款。实际上用现金支付。所以要这么改 借应付账款 贷 现金。就是把应收应付冲掉。
最后要核实调整后的现金和银行存款是否对上帐。
2018-09-03 19:24:16
期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04
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2022-06-20 13:55
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2022-06-20 13:58