因代理记账公司的错误,把很多应收做成应收,把应收做成应付。两年的账都是这么错下来的,比如甲公司是客户,代理记账做成应付了。直接调整分录是:借:应收账款-甲 贷:应付账款-甲 ,对吗?

媛yuan168
于2020-06-11 11:38 发布 1861次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
对的,可以这么调
2020-06-11 11:39:05
期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04
你好,要记入内账的期初的, 不开票的就按实际 收到货了就正常入库
2020-06-16 08:52:30
不需要,内账盘点做期初,按你们实际的真实做
2020-06-15 17:21:23
首先,你要仔细核实应该要调整的是那几张凭证。然后摘要要说明清楚修改哪几张凭证。
举个例子 以前 借 管理费用 贷 应付账款。实际上用现金支付。所以要这么改 借应付账款 贷 现金。就是把应收应付冲掉。
最后要核实调整后的现金和银行存款是否对上帐。
2018-09-03 19:24:16
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