林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,原来代理记账公司做的,现在自己公司重新建账套,外账有挺多预付账款,应收账款这些需要入内账期初余额中吗?如果不需要对方开票过来内账需要怎么处理?
答: 你好,要记入内账的期初的, 不开票的就按实际 收到货了就正常入库
老师。您好,从代理记账公司拿账回来,他们没用预售预收账款这个科目,记入了应收账款的贷方,那么我录期初数据改怎么录,因为应收账款是借方余额,还有,应付账款的借方余额怎么录
答: 期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
因代理记账公司的错误,把很多应收做成应收,把应收做成应付。两年的账都是这么错下来的,比如甲公司是客户,代理记账做成应付了。直接调整分录是:借:应收账款-甲 贷:应付账款-甲 ,对吗?
答: 同学,你好 对的,可以这么调








粤公网安备 44030502000945号


