咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

老师好,刚从外面代理记账公司接的账过来,想问一下他没设预付账款把它做成应付账款负数,那后面支付了怎么冲这个应付账款负数呢,在借方还是贷方
答: 你好,应付账款是负数了,表示你提前支付的,对方应该是没有给你货物,或者是没有给你开发票,开进来之后借库存商品贷应付账款。
您好,老师,请问一下为什么我们代理记账的会计要把预付账款做成应付账款呢?我弄不明白了。
答: 你好,方便查帐,统一入应付账款也是可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司账在代理记账那,让我核对应付账款,预付账款,应收账款,预收账款。该怎么对呢?不太明白对啥账。
答: 你好 应收应付跟对应的客户往来对账 预收和预付都是跟客户来核对的







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优雅的柚子 追问
2024-03-01 10:38
郭老师 解答
2024-03-01 10:40