老师请问下, 我发现前任会计在1月份有笔业务数据填写错了, 增值税进项税多填写了7万多, 因为当初是有留底所以没有发现问题, 现在我需要把这笔进行调整, 老师请问我可不可以直接 J 应交税金进项税 -70000多 D预付账款 -70000多啊 两边科目都差额部分冲红?

养猫专业户
于2022-04-08 11:41 发布 531次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-08 11:55
你好,这样是可以的
相关问题讨论
你好,这样是可以的
2022-04-08 11:55:18
你好; 你还要做; 进项税和 销项税要做结转的 ; 你这个缴纳分录不对哦 ; 你销项税是好多 了进项税好多的
2023-06-15 13:37:39
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
第1个分录是正确的,第1个。
2024-03-15 10:32:52
你好 是的 这样处理是可以
2022-04-02 15:39:28
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2022-04-08 12:00
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2022-04-08 12:09