老师请问下, 我发现前任会计在1月份有笔业务数据填写错了, 增值税进项税多填写了7万多, 因为当初是有留底所以没有发现问题, 现在我需要把这笔进行调整, 老师请问我可不可以直接 J 应交税金进项税 -70000多 D预付账款 -70000多啊 两边科目都差额部分冲红?
养猫专业户
于2022-04-08 11:41 发布 434次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-08 11:55
你好,这样是可以的
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你好
之前没有认证现在认证了
2020-09-23 16:50:05

你好,这样是可以的
2022-04-08 11:55:18

你好,之前的分录是怎么做的?
2021-09-26 14:43:01

您好!正常来说就是这样的,第二笔分录的预付帐款应该是前面预付的金额
2019-01-07 11:54:45

您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
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养猫专业户 追问
2022-04-08 12:00
小云老师 解答
2022-04-08 12:09