老师您好!饿哦想问一下,我开13%发票总金额10000元,单价收了客户10个点,那么发票里的税额是有含10个点的税金吗?假设这开票的订单,客户要退一部分点货款,那退款部分已经开了票,相当于购买进项票处理?客户是需要补剩下3%的税金吗?

落寞的汽车
于2022-04-04 18:01 发布 1119次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2022-04-04 19:03
同学你好,发票里的税额是有含10个点的税金,假设这开票的订单,客户要退一部分点货款,那退款部分已经开了票,可以开红字发票处理,不相当于购买进项票处理。客户不需要补剩下3%的税金的。
相关问题讨论
同学你好,发票里的税额是有含10个点的税金,假设这开票的订单,客户要退一部分点货款,那退款部分已经开了票,可以开红字发票处理,不相当于购买进项票处理。客户不需要补剩下3%的税金的。
2022-04-04 19:03:25
你好同学
还可以正常的抵扣的
2019-10-18 09:35:27
你好,你发票做账了,没有认证的情况下做这个科目。
2022-11-09 15:50:11
您好,您如果需要认证抵扣就进进项税额 。如果暂时不需要认证抵扣,就进待认证进项税额
等需要抵扣了再认证,把待认证进项税额转到进项税额
2022-01-07 15:23:08
学员您好:
进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出)
您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。
满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


