老师好,个税申报时,把10月和11月份的个人社保金额 问
老师,怎么更正?先更正10月份的?再更正11月的对吗? 答
个体户业主是不需要申报工资薪金,是需要申报人员 问
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗? 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
老师,成本是不是就是合同金额 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答

您好,想请教下8月份认证了两次进项发票,9月初申报时,填写进项票只填写了第一次认证的税额,少填写的那笔进项税额怎么处理呢?
答: 您好!你这个要找税务局了。而且要重新申报8月的。不然你的这个税又没办法重新认知,又没办法抵扣
出售机器设备方给融资租赁公司开票,融资租赁公司将融资租赁款打给了出售方。承租方收到融资租赁公司开具的机器设备全额本金的进项发票,每月还融资租赁款时,融资租赁公司针对利息再开具进项票给承租方,请问这两种进项税额可以正常一次性抵扣吗?
答: 你好同学 还可以正常的抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个月的销项是12万多,三月20日网上发票勾选确认进项税额11万多,交增税1万多,但是我的进项发票在做申报时,进项票被查成为失控票,不能抵扣,那就要全额缴税是吗?多交的税能退吗?如果有4月开来的票,还能算到3月,做3月申报成吗?
答: 您好!1是的,要交税。2,折没有多交税啊。3,不可以。









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