请问一下去年采购方开的发票30000,我们付了2万,还有1万未付,但是由于不再合作,今年他们冲红了之前的发票,重新开了一个2万6的发票,我们付了6千,结完款了,这个应该怎么做分录呀?

欣欣子
于2022-04-01 17:46 发布 402次浏览
- 送心意
蔡老师
职称: ,注册会计师,初级会计师,税务师
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你好同学,收到红字发票,冲销去年的分录,涉及损益的通过“以前年底损益调整”科目过度一下,然后比照蓝字发票,从新入账。
2022-04-01 18:13:27
你好,当时去年的分录怎么做的?
2022-04-01 16:23:32
借应付账款3万贷,利润分配未分配利润3万,
借利润分配未分配利润2.6万
应付账款4000
贷应付账款3万。
2022-04-01 18:07:40
你好,稍等我看一下回复您。
2023-10-14 10:00:26
根据您提供的情况,如果您与对方之间存在经济交易,并且对方给您开具了发票,那么您应该按照发票金额进行财务处理。在这种情况下,如果对方实际退还了1万元给您,您可以将这1万元记入您的收入账户,并相应地冲减您之前的应付账款或应收账款。
如果您与对方协商不再开具发票,而是使用回单进行财务处理,那么您需要与对方签署一份书面协议,明确双方的权利和义务。该协议应该包括双方认可的交易金额、支付方式、支付时间、发票处理方式等相关信息。
在您收到对方的回单后,您可以将其作为原始凭证,按照回单上列明的金额进行财务处理。但是,需要注意的是,如果您没有按照发票金额进行财务处理,可能会影响您的税务合规性和财务报表的准确性
2023-10-07 11:10:47
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